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灵台县人民检察院2019年部门预算公开说明

时间:2019-02-28 18:47:55 来源:  作者: 点击数:

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下:

一、部门职责

灵台县人民检察院属于司法机关,是国家法律监督机关,依照宪法和法律的规定,履行法律监督职能。主要职责是:

1.对灵台县人大及其常委会负责并报告工作,并接受其监督,接受中共灵台县委和平凉市人民检察院的领导。

   2.对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

3.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

4.对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

5.对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉;对生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让权等领域负有监督管理职责的行政机关违法行为进行法律监督并提起诉讼。

7.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

二、机构设置

(一)机关内设机构13个,包括:办公室、控申科、侦监科、公诉科、民行科、案管办、监察科及政工科,中台、什字、朝那、百里、独店五个乡镇检察室

(二)参照公务员法管理单位0个

(三)直属事业单位0个

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2019年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2019年预算收入 947.91 万元(详见部门预算公开表1,2),比2018年预算增加321.22万元,增长65.4%,增长的主要原因是:政策性增资,以及检察官工资制度改革绩效考核奖纳入省级部门预算。包括:一般公共预算收入  812.63万元,政府性基金预算收入0 万元,上年结转收入  135.28万元,其他收入 0 万元。

(二)支出预算

2019年支出预算947.91万元(详见部门预算公开表3,11),比2018年预算增加469.91万元,增长 98%,增长的主要原因是:增长的主要原因是政策性增资和检察官工资制度改革绩效考核奖金纳入省级部门预算。包括:

1.一般公共服务支出  840.23万元。

2.卫生健康支出 27.65万元。

3.住房保障支出 29.57 万元。

4.转移性支出  0万元。

5.社会保障和就业支出50.46万元

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出 840.23  万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2019年基本支出528.95万元,比2018年预算增加37.54  万元,增长7.6%,增长的主要原因是:政策性增资与新增书记员经费。

(二)项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算 176万元,比2018年预算增加176万元,没有同期数据无法比较。

五、部门一般性支出情况(详见部门预算公开表8,9)

(一)因公出国(境)费用 0 万元,2018年相比无变化,预计组织出国(境)0个团次,0人次

(二)公务接待费0.7 万元,0.7万元,比2018预算0.72万元减少0.2万元,减少2.8%。减少的主要原因是认真落实中央八项规定,厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费18.50万元(其中:公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费18.50 万元),比2018年预算增加16.1万元,增长670%增长的主要原因是:车辆使用年限较长,维护成本较大

(四)培训费 9.37  万元,比2018年预算增加8.68万元,增长的主要原因是为了提高检察人员业务素质,开设了各业务条线培训班。

(五)会议费0万元,2019年没有安排相关会议。

(六)机关运行经费  2019年预算未安排机关运行经费,相关表格为空表。

六、其他重要事项情况说明

2019年预算,无实行绩效目标管理的项目

(一)政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表

2019年使用政府性基金预算安排支出0万元。

(二)非税收入情况

2019年本部门共有 0 个单位涉及非税收入,2019年计划征收0万元。

(三)政府采购情况

2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额121.86万元,其中:政府采购货物预算121.86万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为  1192万元。其中:办公用房  3108.33平方米,价值  669.35 万元。部门及所属预算单位共有公务用车3  辆,价值 65.95 万元。单价20万元以上的设备价值无。

(五)部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目 0 个。

七、名词解释

财政拨款(补助):指省级财政当年拨付的资金。

  公共安全支出:指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

社会保障和就业支出:指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出:指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

住房保障支出:指反映政府用于住房方面的支出。

转移性支出:反映政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   附件:附件:《部门预算公开表》












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